为进一步贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求,切实加强单位内部财务管理,规范“三公”经费使用行为,根据上级部门相关文件精神,我单位组织开展了对“三公”经费支出情况的全面自查与整改工作。现将自查自纠情况汇报如下:
一、自查工作开展情况
本次自查自纠工作由财务部门牵头,结合本单位实际,重点围绕公务接待费、公务用车费和公务出国(境)费三项内容展开。通过查阅财务凭证、核对审批流程、比对预算执行情况等方式,全面梳理了2024年度“三公”经费的使用情况,确保数据真实、准确、完整。
二、存在的问题
在自查过程中,发现以下问题需要引起重视并加以整改:
1. 部分费用报销手续不够完善:个别公务接待和差旅费用的审批流程存在滞后现象,部分票据未及时归档或缺失,影响了财务资料的完整性。
2. 公务用车管理有待加强:个别车辆使用记录不详细,未能完全做到一车一账,存在一定的管理漏洞。
3. 公务接待标准执行不够严格:在一些接待活动中,存在超标准安排、陪餐人数过多等现象,与相关规定尚有差距。
三、整改措施及下一步计划
针对上述问题,我单位已制定相应的整改措施,并明确责任到人,确保整改落实到位:
1. 健全制度,规范流程:进一步完善“三公”经费管理制度,细化报销流程,强化事前审批和事后监督,确保每一笔支出都有据可查、有章可循。
2. 加强培训,提升意识:组织相关人员学习相关政策法规,增强节约意识和纪律观念,从思想上筑牢廉洁自律防线。
3. 强化监督,落实责任:设立专门监督机制,定期开展内部审计和检查,对存在问题及时通报并督促整改,确保“三公”经费使用公开透明、合规合法。
四、总结
通过此次自查自纠工作,我单位进一步提高了对“三公”经费管理重要性的认识,增强了规范用权、廉洁从政的自觉性。今后将继续坚持问题导向,持续改进工作作风,坚决杜绝铺张浪费,努力营造风清气正、勤俭节约的工作环境。
特此报告。
单位名称:XXX单位
日期:2025年4月5日